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老師,應(yīng)付賬款的貸方余額調(diào)整到應(yīng)收賬款怎么做呢?



你好,應(yīng)付賬款的貸方余額就是應(yīng)付未付的款項,不需要調(diào)整到應(yīng)收賬款的
2019 04/22 15:25

84785043 

2019 04/22 15:50
老師,情況是這個樣子的,就是之前會計做賬,把銷售收入都做成了借:應(yīng)付賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費,現(xiàn)在我想調(diào)整一下,應(yīng)該怎么調(diào)整

鄒老師 

2019 04/22 15:53
你好,做這個調(diào)整分錄
借;應(yīng)收賬款,貸;應(yīng)付賬款

84785043 

2019 04/22 15:57
老師,現(xiàn)在是應(yīng)付賬款貸方余額,相當(dāng)于是預(yù)收的款項,這樣的情況如何處理呢

鄒老師 

2019 04/22 15:59
你好,應(yīng)付賬款貸方余額就是應(yīng)付未付的款項,這種情況不需要調(diào)整
不是相當(dāng)于預(yù)收賬款的,應(yīng)收賬款貸方余額才是相當(dāng)于預(yù)收賬款的

84785043 

2019 04/22 16:01
好的,謝謝老師

鄒老師 

2019 04/22 16:01
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
