當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 可以在月底一次性做會(huì)計(jì)分錄嗎?



您好
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 可以在月底一次性做會(huì)計(jì)分錄
2019 04/22 16:52

84784995 

2019 04/22 17:04
老師,請(qǐng)問(wèn)如下做賬是否正確
購(gòu)入原材料一批10000元,運(yùn)費(fèi)230元,已驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票已收!
會(huì)計(jì)分錄:借:原材料:10230元
貸:應(yīng)付賬款:10230元

bamboo老師 

2019 04/22 17:18
如果沒(méi)有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話 正確

84784995 

2019 04/22 17:25
有稅票進(jìn)項(xiàng)稅額的,銷(xiāo)售貨物會(huì)計(jì)分錄也是一樣的做法,銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底一次抵扣進(jìn)行處理的,可以這樣操作嗎?

bamboo老師 

2019 04/22 17:31
不可以 要分別計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額科目
