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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司從對(duì)公上轉(zhuǎn)帳交了辦公室房租,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給只寫了個(gè)收條,那會(huì)計(jì)帳這要怎么處理的好



你做管理費(fèi)用租賃費(fèi)匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要發(fā)票才可以稅前扣除
2019 04/23 09:38

84785022 

2019 04/23 09:42
一次性都做進(jìn)管理費(fèi)用嗎

84785022 

2019 04/23 09:42
還有分錄告訴我一下

maize老師 

2019 04/23 09:43
你們是按月支付么,

84785022 

2019 04/23 09:45
我們是按年

maize老師 

2019 04/23 09:45
那就做借預(yù)付賬款貸銀行,按月做賬就做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

84785022 

2019 04/23 09:46
能具體說(shuō)一下分錄不

maize老師 

2019 04/23 09:47
上面寫了啊,你沒(méi)看么,這個(gè)就是全部分錄啊,借預(yù)付賬款貸銀行,按月做賬就做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

maize老師 

2019 04/23 09:47
預(yù)付賬款代替是之前的待攤費(fèi)用
