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問題已解決

我們公司收到對方公司3月份開的專票,票已經(jīng)認證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名稱開錯了。處理流程是怎么樣的?謝謝!

84785017| 提問時間:2019 04/25 10:42
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
需要當期申報增值稅時,就做進項稅額轉出,下月申請開具紅字發(fā)票信息表給對方公司,然后對方公司根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給您公司。
2019 04/25 10:45
84785017
2019 04/25 10:59
但是現(xiàn)在3月份增值稅已經(jīng)申報了,我可以這個月開具紅字發(fā)票信息表給他們,讓他們這個月開具正確的發(fā)票給我 ,然后申報4月份的時候把進項稅轉出再做正確的?
張艷老師
2019 04/25 11:05
也可以的,正確的是應該在申報三月份增值稅時,就做進項稅額轉出的申報。
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