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問題已解決

1、前三季度有盈利,第四季度虧損,全年虧損。多交的所得稅如何處理? 2、第一季度預(yù)報表所得稅6000元。上門修改報表后實際應(yīng)繳的所得稅只有5000元。差額如何處理?

84785034| 提問時間:2019 04/28 09:59
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阿文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師
經(jīng)年度匯算清繳后,申報了企業(yè)所得稅年度納稅申報表之后提出申請退稅,經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審批,可以申請辦理退稅,或下年度抵繳。可持受理通知書、核查表及有關(guān)資料到申請辦稅服務(wù)窗口辦理退稅
2019 04/28 10:18
84785034
2019 04/28 10:53
下年度抵繳要作會計處理?
阿文老師
2019 04/28 11:08
借 應(yīng)交稅費-----應(yīng)交所得稅 貸 所得稅費用
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