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老師每月的印花稅是按照銷售額不含稅收入申報還是銷售額加銷項稅額計算啊,這里按哪個數(shù)字啊

84785027| 提問時間:2019 04/28 10:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
每月的印花稅是按照銷售額不含稅收入申報
2019 04/28 10:54
84785027
2019 04/28 10:58
這里第三條什么意思
84785027
2019 04/28 10:58
看到?jīng)]有
暖暖老師
2019 04/28 10:59
實際操作都是開票金額的不含稅
84785027
2019 04/28 11:00
我們是含稅金額的這樣合同,我到底按照哪個繳納印花稅啊,求助啊
84785027
2019 04/28 11:02
那么如果之前都按照含稅金額申報了,我怎么把多報的錢追回來啊,還是后期我申報的時候減掉之前多申報的啊
暖暖老師
2019 04/28 11:13
你們不是按照發(fā)票申報嗎?
84785027
2019 04/28 11:15
我看他把那個銷項稅額也加進去了,要不要加啊,我記得是不含稅收入啊
暖暖老師
2019 04/28 11:30
不要加稅額,需要扣除
84785027
2019 04/28 12:42
前期人員多報了,怎么辦,印花稅
暖暖老師
2019 04/28 13:05
可以在本期沖出來的
84785027
2019 04/28 13:07
比如三月應(yīng)該四千,別人把稅額加進去了報了四千五,這個分錄我在四月怎么做,然后五月申報的時候怎么把這個500沖了
暖暖老師
2019 04/28 13:08
你少申報500就可以了
84785027
2019 04/28 13:14
你的意思是我查出了多報了一千多(四個月),五月申報直接扣掉這個1千多,然后按剩余的數(shù)字申報,是這個意思嗎
暖暖老師
2019 04/28 13:15
是的,你以前多申報了,
84785027
2019 04/28 13:15
比如五月申報一千那我就先不報印花稅,要是下個月印花稅五百然后再扣除上次剩余未報的兩百多去報印花稅是這個意思嗎
暖暖老師
2019 04/28 13:16
對,你的理解的很正確的的
84785027
2019 04/28 13:20
稅務(wù)局不查嗎
84785027
2019 04/28 13:21
還有之前另外一個會計按照不含稅收入除2申報的,我懵了我到底怎么做啊現(xiàn)在,直接不用問老板直接自己處理嗎
暖暖老師
2019 04/28 13:23
這個問題回復(fù)你了
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