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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司購買設(shè)備,合同和對方開的發(fā)票金額一致,因降稅,中間產(chǎn)生了一個(gè)差價(jià),和對方協(xié)商,優(yōu)惠了一部分錢,請問,優(yōu)惠的這部分錢如何記賬?



您好,您應(yīng)該是根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額付款的吧
2019 04/29 20:07

84784961 

2019 04/29 20:09
理論上應(yīng)該根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額付款,但我們那部分錢想扣除

84784961 

2019 04/29 20:13
扣除的這部分錢如何從在建工程中轉(zhuǎn)出

文老師 

2019 04/29 20:26
您的意思就是還按原來對金額開票嗎

84784961 

2019 04/29 20:28
發(fā)票已開,和合同價(jià)是一致的

文老師 

2019 04/29 20:30
實(shí)際有扣除的是嗎

84784961 

2019 04/29 20:31
是的

文老師 

2019 04/29 20:32
那就需要沖減在建工程

84784961 

2019 04/29 20:33
對啊,如何沖減呢

文老師 

2019 04/29 20:54
借銀行存款借在建工程負(fù)數(shù)
