問題已解決
老師,一般納稅人企業(yè),增值稅進(jìn)項,銷項月底如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?請問具體分錄怎么做啊?



借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅,,貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019 05/06 15:12

84785002 

2019 05/06 15:24
進(jìn)項比銷項多呢?摘要應(yīng)該怎么寫呢?

辜老師 

2019 05/06 15:25
進(jìn)項稅比銷項稅大,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

84785002 

2019 05/06 15:33
那進(jìn)項,銷項一直都有余額???可以嗎?

辜老師 

2019 05/06 15:39
可以有余額的,差額就是留底稅額
