問題已解決
當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅。老師像這種情況,公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅,后來又開發(fā)票了,要怎么處理?



在未開具發(fā)票申報填報相應(yīng)的負(fù)數(shù)。
2019 05/06 21:34
