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當月開具一張16%稅率的藍字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務,A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅。老師像這種情況,公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅,后來又開發(fā)票了,要怎么處理?



在未開具發(fā)票申報填報相應的負數(shù)。
2019 05/06 21:34

當月開具一張16%稅率的藍字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務,A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅。老師像這種情況,公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅,后來又開發(fā)票了,要怎么處理?
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