問題已解決
老師您好,我是事業(yè)單位會計,財政授權支付方式,針對本期盈余,視頻中提到各類費用的結轉,那么,本期所發(fā)生的支付在建工程的資金,如何結轉進本期盈余呢



您好,本期所發(fā)生的支付在建工程的資金,不需要結轉進本期盈余的。
2019 05/08 21:27

84785043 

2019 05/08 21:41
老師,還是不,明白,按照視頻內容,有收入時,財務會計月末做 借:財政撥款收入 貸:本期盈余 。如果本期所發(fā)生的支付在建工程的資金,不需要結轉進本期盈余,那么如果本月不發(fā)生其他費用,僅僅只是用財政撥款支付了在建工程,那么針對已使用的財政撥款收入,本期盈余的分錄應該怎么做呢

王雁鳴老師 

2019 05/08 21:44
您好,在建工程不結轉,針對已使用的財政撥款收入,本期盈余的分錄,借:財政撥款收入 貸:本期盈余 。

84785043 

2019 05/08 21:48
老師謝謝您的耐心,比如說,如果本月財政撥款收入100萬,單位管理費用20萬,基建類在建工程支付70萬,那么本期盈余是怎么做分錄呢

王雁鳴老師 

2019 05/08 21:51
您好,不客氣,收到時,借:銀行存款等科目,100萬元,貸:財政撥款收入,100萬元,支付時,借:單位管理費用,20萬元,貸:銀行存款等科目,20萬元,借:在建工程,70萬元,貸:銀行存款等科目,70萬元,結轉時,借:財政撥款收入,100萬元,貸:本期盈余,100萬元。借:本期盈余,20萬元,貸:單位管理費用,20萬元。

84785043 

2019 05/08 21:59
老師,這么看來,本期盈余貸方余額是80萬,含了已經支付在建工程的70萬。可是盈余明明是10萬 啊,70萬已經是支付在建工程款了,為什么hi記在本期盈余里呢?

王雁鳴老師 

2019 05/08 22:03
您好,因為這個在建工程是不結轉本期盈余的,您在建工程是怎么做分錄的呢?

84785043 

2019 05/08 22:10
老師,我前面收到及支付的思路和您是一樣的,借:零余額賬戶用款額度,100萬元,貸:財政撥款收入,100萬元,支付時,借:單位管理費用,20萬元,貸:零余額賬戶用款額度,20萬元,借:在建工程——某項目,70萬元,貸:零余額賬戶用款額度,70萬元。
月末做本期盈余結轉,收到收入是 借:財政撥款收入,100萬元,貸:本期盈余,100萬元
支出的結轉就不會了,按我理解是盈余是只剩10萬的,如果盈余是80萬,豈不是實際盈余小于本期盈余嗎

王雁鳴老師 

2019 05/08 22:12
您好,如果您的分錄是這樣的話,結轉支出的分錄,就是我上面的分錄了,是的,實際盈余小于本期盈余。
