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請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)表,上個(gè)月30行的本期繳納上期應(yīng)納稅額忘填了,這個(gè)月欠繳稅額,怎么辦



這個(gè)月將30行填寫數(shù)據(jù)處理,就是將上月繳稅的與本月繳稅的一起作為本期繳稅的金額填寫上去,就不欠稅了。
2019 05/10 13:06

請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)表,上個(gè)月30行的本期繳納上期應(yīng)納稅額忘填了,這個(gè)月欠繳稅額,怎么辦
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