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問題已解決

去年做了一筆分錄:管理費用,應交稅金—進項稅,貸:現(xiàn)金,后來發(fā)現(xiàn)進項稅不能抵扣。今年把他調出來。怎么做?

84785036| 提問時間:2019 05/10 14:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:以前年度損益調整——管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019 05/10 14:28
84785036
2019 05/10 15:58
老師,現(xiàn)在的固定資產和低值易耗品是如何界定的呢?
鄒老師
2019 05/10 16:05
你好 固定資產就是單價較高,使用年限較長 而低耗一般單價不高,可以重復使用,但是年限不長,比如工具,量具,器具等
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