問題已解決
如果是員工拿專用發(fā)票報銷 本月怎么做賬?



你好,如果你公司是一般納稅人且員工報銷的費(fèi)用可以抵扣,分錄建議借:成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸銀行存款。
2019 05/10 16:58

84784951 

2019 05/10 17:02
本月未認(rèn)證 留下月認(rèn)證,款在本月已付給員工

牛老師 

2019 05/10 17:41
這樣的話,分錄:借:成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,銀行存款。下個月,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
