問題已解決
計提加計扣除的會計分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅,繳納時:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款。那這個借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個科目不就有借方余額了,這個怎么清理這個借方余額?



不是這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是按你們實際銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2019 05/13 15:31

84785028 

2019 05/13 15:39
那加計這個我計提嗎?

maize老師 

2019 05/13 15:45
不計提,這個是不計提
