問題已解決
稅控減免稅之前已經(jīng)做了借:應交稅費-應交減免稅 貸:營業(yè)外收入,但真正抵稅時,還需要做什么分錄嗎?不然的話,應交稅費-應交減免稅不一直有借方余額啦



不需要,應交稅費整個科目計算余額。就像進項和銷項作為應交稅費子目整體計算余額一樣
2019 05/15 07:53

稅控減免稅之前已經(jīng)做了借:應交稅費-應交減免稅 貸:營業(yè)外收入,但真正抵稅時,還需要做什么分錄嗎?不然的話,應交稅費-應交減免稅不一直有借方余額啦
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容