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問題已解決

老師您好!請(qǐng)問一下應(yīng)付賬款借方有余額,經(jīng)對(duì)賬查賬發(fā)現(xiàn)掛錯(cuò)了,怎樣調(diào)整?

84785024| 提問時(shí)間:2019 05/15 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你具體是哪個(gè)分錄做錯(cuò)了呢?應(yīng)該是什么業(yè)務(wù),你做的分錄又是怎么樣的。
2019 05/15 10:25
84785024
2019 05/15 10:54
因換系統(tǒng)是錄的期初余額,后面發(fā)現(xiàn)賬是沒問題,掛錯(cuò)了應(yīng)付賬款借方,要怎樣沖
宋生老師
2019 05/15 11:02
你好!這個(gè)肯定不會(huì)的。你錯(cuò)了一個(gè)肯定就有另外一個(gè)科目錯(cuò)了。 如果只是應(yīng)付賬款錯(cuò)了,報(bào)表不平的。
84785024
2019 05/15 11:09
報(bào)表當(dāng)時(shí)調(diào)的是未分配利潤(rùn)科目
宋生老師
2019 05/15 11:10
你好!那你就一樣的沖減未分配利潤(rùn)
84785024
2019 05/15 11:14
謝謝老師
宋生老師
2019 05/15 11:20
你好!不用客氣的了。
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