問題已解決
老師,我公司2018年12月多計提了10萬的年終獎,我這次做匯算清繳是不是只要在【工資薪金明細表】里調(diào)增10萬就可以了呢,但我應(yīng)付職工薪酬貸方多出的10萬怎么沖掉,



你好,
借:以前年度損益調(diào)整—管理費用 -10
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2019 05/15 16:59

84785021 

2019 05/15 17:35
老師,你這賬務(wù)處理是我匯算清繳之前還是之后處理?

84785021 

2019 05/15 17:36
另外我匯算清繳里還需要在工資薪金明細表里調(diào)增嗎

月月老師 

2019 05/15 17:42
你好,匯算清繳前沖掉就不需要納稅調(diào)增了。

84785021 

2019 05/15 17:45
那如果匯算清繳前做了老師你這個分錄,就不用做匯算清繳了嗎?那豈不是少繳納企業(yè)所得稅了嗎

84785021 

2019 05/15 17:46
本來匯算清繳調(diào)增的話還需要繳納企業(yè)所得稅2.5萬

月月老師 

2019 05/15 17:48
你好,因為你沖回了,計提以后沒有發(fā)放。

84785021 

2019 05/15 17:49
如果我不重回呢

月月老師 

2019 05/15 17:50
你好,調(diào)增10萬元。

84785021 

2019 05/15 17:51
調(diào)增了后,我應(yīng)付職工薪酬貸方10萬怎么處理

月月老師 

2019 05/15 19:15
你好,調(diào)增后,后期如果支付,沖了就行。

84785021 

2019 05/15 19:18
因為是多計提的,后期可以沖工資嗎

84785021 

2019 05/15 19:21
如果我匯算清繳前做了你的賬務(wù)處理,是不是就不用納稅調(diào)增了呢?但還有個問題,賬務(wù)處理后未分配利潤期末數(shù)和利潤表勾稽關(guān)系就變了,怎么辦

84785021 

2019 05/15 20:52
老師還在嗎,能解答嗎

月月老師 

2019 05/16 08:28
你好,沖回就不用調(diào)增了,變了就差一個以前年度損益調(diào)整的數(shù),沒事的。

84785021 

2019 05/16 08:47
為什么很多會計說用了以前年度損益調(diào)整科目,必須調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初數(shù)?

月月老師 

2019 05/16 08:49
你好,調(diào)整2019年的年初數(shù),也可以不調(diào)的。

84785021 

2019 05/16 08:51
不填沒事嗎,未分配利潤期末數(shù)=年初數(shù)+凈利潤本年累計數(shù),這個勾稽關(guān)系如果不成立,能申報成功嗎

月月老師 

2019 05/16 09:02
你好,你把以前年度損益數(shù)放在利潤分配里面。

84785021 

2019 05/16 09:11
資產(chǎn)負債表里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,我怎么放進去

月月老師 

2019 05/16 09:17
你好,直接計入利潤分配-未分配利潤里面。

84785021 

2019 05/16 09:22
如果是執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則的,可以直接計入當(dāng)期損益嗎,借:管理費用-10,貸:應(yīng)付職工薪酬-10,這樣可以嗎

月月老師 

2019 05/16 10:38
你好,調(diào)整上年的是不可以的。
