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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師!無票銷售收入,增值稅申報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)未開具發(fā)票這列里填寫么?



是的,在第5,6欄填寫。
2019 05/16 10:52

84784965 

2019 05/16 10:54
老師,預(yù)收款時(shí)間比較久且金額在200左右的。無法聯(lián)系到對(duì)方公司,做無票收入沒問題?

答疑陳園老師 

2019 05/16 11:00
沒問題。長時(shí)間的預(yù)收賬款就是作為無票收入的。

84784965 

2019 05/16 11:02
不用調(diào)整到以前的稅率16%,按現(xiàn)在的13%計(jì)算銷項(xiàng)稅吧?

答疑陳園老師 

2019 05/16 11:04
不要調(diào)整,按現(xiàn)在的稅率計(jì)算。
