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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售廢舊機(jī)器設(shè)備增值稅上怎么處理?報稅表一和增值稅申報表上怎么填寫?



你好,如果原來抵扣過,稅率按13申報,沒有的那按3計(jì)算
2019 05/16 13:34

84784957 

2019 05/16 13:37
不是按4減半嗎

暖暖老師 

2019 05/16 13:43
還是按照3計(jì)算的丫

84784957 

2019 05/16 13:50
原來4改為3嗎

暖暖老師 

2019 05/16 13:51
一直是3的這兩年,,都不知道這個4是啥時候

84784957 

2019 05/16 13:55
我去年都按4減半的啊

84784957 

2019 05/16 13:57
財(cái)稅2009第9號文件

暖暖老師 

2019 05/16 14:00
這個是前幾年才改的,你的落伍了

84784957 

2019 05/16 14:04
好吧,那要怎么操作呢?增值稅申報要怎么申報呢?

暖暖老師 

2019 05/16 14:23
未開具發(fā)票那里填寫

84784957 

2019 05/16 14:25
這我知道,還要不要3減半呢?

暖暖老師 

2019 05/16 14:26
3不減半的,直接按3申報
