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銷售廢舊機(jī)器設(shè)備增值稅上怎么處理?報稅表一和增值稅申報表上怎么填寫?

84784957| 提問時間:2019 05/16 13:31
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,如果原來抵扣過,稅率按13申報,沒有的那按3計(jì)算
2019 05/16 13:34
84784957
2019 05/16 13:37
不是按4減半嗎
暖暖老師
2019 05/16 13:43
還是按照3計(jì)算的丫
84784957
2019 05/16 13:50
原來4改為3嗎
暖暖老師
2019 05/16 13:51
一直是3的這兩年,,都不知道這個4是啥時候
84784957
2019 05/16 13:55
我去年都按4減半的啊
84784957
2019 05/16 13:57
財(cái)稅2009第9號文件
暖暖老師
2019 05/16 14:00
這個是前幾年才改的,你的落伍了
84784957
2019 05/16 14:04
好吧,那要怎么操作呢?增值稅申報要怎么申報呢?
暖暖老師
2019 05/16 14:23
未開具發(fā)票那里填寫
84784957
2019 05/16 14:25
這我知道,還要不要3減半呢?
暖暖老師
2019 05/16 14:26
3不減半的,直接按3申報
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