問題已解決
老師你好 公司之前有無票收入已經(jīng)申報(bào)納稅了 但是客戶現(xiàn)在要求開票 應(yīng)該怎么操作呢



你可以開票給他的
2019 05/16 13:36

84785031 

2019 05/16 13:40
那不會(huì)重復(fù)征稅嗎 沒有其他特殊的操作嗎

辜老師 

2019 05/16 13:43
你開票給他,開票的那你要填報(bào)收入,未開票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就可以,就自動(dòng)抵減了
