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問題已解決

企業(yè)虧損,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出一欄怎么填?

84785009| 提問時間:2019 05/18 08:54
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,招待費(fèi)支出就根據(jù)您帳上的數(shù)據(jù)填寫,雖然您是虧損的,但是也是需要納稅調(diào)增的,這樣的話,你的應(yīng)納稅所得額的負(fù)數(shù)就小了一點(diǎn),也就虧的少一點(diǎn)了
2019 05/18 09:37
84785009
2019 05/18 09:42
額,請問我那匯算清繳時,A107040表上第一行為啥是0?新政策小微企業(yè)不是減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
文老師
2019 05/18 10:10
您是小微企業(yè),有利潤嗎,
84785009
2019 05/18 10:10
哦,老師問題已解決,謝謝你的解答了。
文老師
2019 05/18 10:43
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