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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)么?賬務(wù)處理是怎么樣的?



你好,未分配利潤(rùn)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,本年利潤(rùn)要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
2019 05/18 12:18

84785031 

2019 05/18 12:23
那不能結(jié)轉(zhuǎn)我的資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平,是為什么中間差額剛剛好是未分配利潤(rùn)那個(gè)數(shù)字

月月老師 

2019 05/18 13:39
你好,剛好差以前年度損益調(diào)整,沒事的。

84785031 

2019 05/18 17:22
不是以前年度損益調(diào)整里面不能有余額的么?

月月老師 

2019 05/18 19:00
你好,是的都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。

84785031 

2019 05/18 19:01
那怎么科目余額表的顯示沒有貸方余額的?所以資產(chǎn)負(fù)債表不平

月月老師 

2019 05/18 21:29
你好,科目余額表以前年度損益調(diào)整余額為0,資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配相差還有個(gè)以前年度損益調(diào)整。

84785031 

2019 05/18 21:46
老師沒懂你說(shuō)的意思?

月月老師 

2019 05/19 10:16
你好,以前年度損益調(diào)整科目余額表為0。

84785031 

2019 05/19 10:21
是怎么為0的賬務(wù)處理分錄怎么做?

月月老師 

2019 05/19 10:27
你好,你是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的以前年度損益調(diào)整。

84785031 

2019 05/19 10:29
老師,是你說(shuō)的以前損益調(diào)整,我就問你怎么用這個(gè)科目?我一直問你的是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)有借方余額沒有貸方發(fā)生額,

月月老師 

2019 05/19 10:37
你好,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額是不為零的,借方余額代表的是虧損。

84785031 

2019 05/19 10:41
老師我是提取本季度利潤(rùn),請(qǐng)問提取支付結(jié)轉(zhuǎn)本季度利潤(rùn)的賬務(wù)處理該怎么做?

月月老師 

2019 05/19 11:35
你好,月末不需要處理,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行了,年末才需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
