問題已解決
之前的會計做的賬跟公司實際情況不符,比如說她做賬做的我們欠了別人十萬塊錢,實際上我們沒欠那么多,這種情況怎么處理



您好:這種情況需要你與對方公司對賬,將每一筆往來款都必須對清,從中找出差額之所在,然后在根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整記賬憑證。
2019 05/19 14:06

84785039 

2019 05/19 14:06
好的 老師

84785039 

2019 05/19 14:09
老師對賬一般是出納對 還是會計對?

宋艷萍老師 

2019 05/19 14:09
一般企業(yè)是往來會計負(fù)責(zé)對賬。

84785039 

2019 05/19 14:10
嗯

宋艷萍老師 

2019 05/19 14:14
如果沒有往來會計,看部門工作安排。祝工作順利。
