国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,工資我以前一直做的借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?

84785036| 提問時間:2019 05/21 11:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
之前沒計提的就算了。 現(xiàn)在開始計提,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
2019 05/21 11:50
84785036
2019 05/21 11:52
那我之前借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金這樣做,沒關(guān)系是嗎?
答疑陳園老師
2019 05/21 11:55
沒關(guān)系,你可以看出有個對沖。但是以后需要計提,也便于自己以后申報時數(shù)據(jù)讀取。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取