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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請問 企業(yè)所得稅匯算清繳申報,彌補(bǔ)了以前年度虧損后要退費(fèi)給我們,老板不想退費(fèi),我應(yīng)該怎么填報,調(diào)增



你好,你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ——扣除類——其他做納稅調(diào)增處理
2019 05/22 15:49

84785001 

2019 05/22 16:05
謝謝老師,可是我18年的總收入才10萬多,彌補(bǔ)以前年度虧損總數(shù)都20多萬,這樣我照樣在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ——扣除類——其他做納稅調(diào)增處理嗎

鄒老師 

2019 05/22 16:07
你好,如果你不想退稅,就需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 ——扣除類——其他做納稅調(diào)增處理的
