問題已解決
生產(chǎn)部領材料包裝材料,我分錄是如下:借周轉材料-包裝物,貨:應付賬款 借:應付賬款貸:銀行存款借:生產(chǎn)成本 貸:周轉材料 請問我這樣分錄對嗎?同時,如果這樣,我月底如何進行結轉



對的,月底轉到你成本里面就可以了
2019 05/24 17:04

84784968 

2019 05/24 17:10
能詳細說一下那分錄嗎

武老師 

2019 05/24 17:31
你上面已經(jīng)結轉了啊,同學

84784968 

2019 05/24 17:36
意思是不用再另外進行結轉

武老師 

2019 05/24 17:37
不用啊,你結轉了,已經(jīng)

84784968 

2019 05/24 17:50
老師,再請教你一個問題,正常銷售微信收款是用其他貨幣資金,但老板說我們是做內賬,不顯示其他貨幣資金,當返點處理,那么我該當營業(yè)外收入還是當庫存現(xiàn)金

武老師 

2019 05/24 18:18
當庫存現(xiàn)金吧,還能夠說的過去
