問題已解決
我們是研發(fā)型企業(yè),自己買原材料,委外生產(chǎn),一部分是出口,一部分是內(nèi)銷,這種可以退稅嗎?如果出口退稅需要怎么操作,如果出口不退稅,進項能抵扣嗎?



你好同學(xué),你這情況下,一定是可以正常的低稅的,你只要是一般人,就是可以有票就抵進項稅的。出口是還可以更多的退稅。同學(xué),我這么說你明白嗎?懂了記得點結(jié)束并好評喲。
2019 05/25 16:56

84785041 

2019 05/25 17:02
他說出口免稅收入的這個進項不能抵扣,只能退。因為我們在2018年沒有做生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)定,生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)定了才能是免抵退

何江何老師 

2019 05/25 17:09
這樣你可以當(dāng)成是進項稅來解決這個問題。
