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問題已解決
老師你好,我們公司今年才收到去年租金差額的發(fā)票,但是我去年沒有計(jì)提這部分費(fèi)用,現(xiàn)在做匯算清繳,要怎么才可以把這部分費(fèi)用做到稅前扣除?



你好 你要稅前扣除 應(yīng)該是去年必須要暫估入成本費(fèi)用才可以 然后在匯算清繳之前收到發(fā)票 就可以稅前扣除
2019 05/28 11:04

老師你好,我們公司今年才收到去年租金差額的發(fā)票,但是我去年沒有計(jì)提這部分費(fèi)用,現(xiàn)在做匯算清繳,要怎么才可以把這部分費(fèi)用做到稅前扣除?
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