問題已解決
老師,銷項稅額的余額在貸方,該如何調(diào)整



您好
等到年末的時候做分錄結(jié)平
2019 05/29 10:23

84785003 

2019 05/29 10:34
為什么要到年末,分錄如何做呢

bamboo老師 

2019 05/29 10:35
一般是到年末 如果您不覺得每個月都要做麻煩的話 您也可以每個月做
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

84785003 

2019 05/29 10:44
這個分錄是等到年末時候做?為什么不是年末做就要每月做呢?

bamboo老師 

2019 05/29 10:45
如果您不是年末做的話 那每個月做一次賬上比較清晰
