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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這個月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,錢沒有付的會計(jì)憑證怎么做 就是說單位購買東西,票已收到未付款的會計(jì)憑證處理



借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸:應(yīng)付賬款-XX
2019 05/31 10:46

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2019 05/31 10:51
下個月付款的時候再沖減對嗎

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2019 05/31 10:52
借應(yīng)付賬款-xx貸銀行存款

答疑陳園老師 

2019 05/31 10:56
是的,就是做這樣一筆分錄。
