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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司6月份才開始建賬,期初余額只有庫存商品,其他什么都沒有,建賬的時(shí)候試算不平衡怎么辦??



不平這個(gè)是調(diào)利潤分配未分配利潤,銀行沒有余額么
2019 06/02 14:55

84785010 

2019 06/02 14:56
沒有,除了庫存商品,其他的都是零

84785010 

2019 06/02 14:57
他們以前都沒有做過賬

maize老師 

2019 06/02 15:02
那就調(diào)調(diào)利潤分配未分配利潤

84785010 

2019 06/02 15:46
如何調(diào)整利潤分配

84785010 

2019 06/02 15:52
改成年初啟用賬套可不可以??然后前幾個(gè)月直接結(jié)賬

maize老師 

2019 06/02 15:54
那需要補(bǔ)賬還需要補(bǔ)之前申報(bào)

maize老師 

2019 06/02 15:54
不平那個(gè)數(shù)字你填寫在那個(gè)欄次就可以

84785010 

2019 06/02 15:59
老師,我們這個(gè)只做內(nèi)賬用,可不可以不錄期初余額,然后庫存商品一次入賬,借庫存商品,貸其他應(yīng)付?

maize老師 

2019 06/02 16:01
可以,內(nèi)帳按老板意思做就可以

84785010 

2019 06/02 16:34
老師,我們老板完全不懂財(cái)務(wù),我也是第一次新建賬套,期初數(shù)據(jù)他們除了庫存商品,啥都沒有,按正常程序,會(huì)計(jì)該怎么處理呢??

84785010 

2019 06/02 16:35
老師,我已經(jīng)啟用賬套了,啟用日期就是6月份

84785010 

2019 06/02 16:48
老師,那么我如果錄入了期初庫存商品的總金額,試算不平衡,我就再在未分配利潤期初數(shù)據(jù)欄錄入庫存商品總金額,是不是可以這樣做??

maize老師 

2019 06/02 16:50
可以,就按你這個(gè)說的建賬輸入期初就可以

84785010 

2019 06/02 17:35
好的,謝謝您

maize老師 

2019 06/03 08:45
滿意請給五星好評,謝謝
