問題已解決
老師:現(xiàn)在進(jìn)項稅額抵扣都是本月抵扣上月留抵稅額,專業(yè)分包現(xiàn)在開票給我們(專票),我現(xiàn)在開票給甲方,交稅時應(yīng)該作為差額計稅直接抵扣的吧,不用等到這個月認(rèn)證好,再到下個月抵扣開票吧?



你好,當(dāng)月的進(jìn)項當(dāng)月可以認(rèn)證抵扣。
2019 06/02 15:11

老師:現(xiàn)在進(jìn)項稅額抵扣都是本月抵扣上月留抵稅額,專業(yè)分包現(xiàn)在開票給我們(專票),我現(xiàn)在開票給甲方,交稅時應(yīng)該作為差額計稅直接抵扣的吧,不用等到這個月認(rèn)證好,再到下個月抵扣開票吧?
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