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問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)入貨物的裝卸費(fèi)是計(jì)入庫(kù)存商品還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/03 22:02
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是記入庫(kù)存商品成本的
2019 06/03 22:03
84785012
2019 06/03 22:28
老師,財(cái)稅39號(hào)文中加計(jì)扣除10%有點(diǎn)疑惑,公司是去年10月份成立的,今年四月份才有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,四月和五月全部都是動(dòng)產(chǎn)租賃,那公司應(yīng)該從什么時(shí)候開(kāi)始算加計(jì)扣除呢?沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票比較多,五月份不用交增值稅
84785012
2019 06/03 22:29
沒(méi)有產(chǎn)生增值稅的情況下,可以加計(jì)扣除嗎
徐阿富老師
2019 06/03 22:31
你好,只有銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)才加計(jì)扣減
84785012
2019 06/03 22:36
那可以先不認(rèn)證那么多進(jìn)項(xiàng)稅額,每月進(jìn)項(xiàng)稅額少認(rèn)證一點(diǎn),這樣銷(xiāo)項(xiàng)稅額就大于進(jìn)項(xiàng)稅額,然后做加計(jì)扣除,可以嗎
徐阿富老師
2019 06/03 22:40
你好,這樣也是可以的,但是加計(jì)抵減也是可以留著以后抵減的,一樣的
84785012
2019 06/03 22:41
不太懂?以后抵減
徐阿富老師
2019 06/03 22:42
你好,就是你沒(méi)有抵減過(guò)的,這個(gè)10%,可以自己登記備查賬或電子表格,以后需要時(shí)可以拿出來(lái)抵減
84785012
2019 06/03 22:43
以后怎么抵減呢?
徐阿富老師
2019 06/03 22:45
你好,一樣的啊,這不是一樣的計(jì)算出來(lái),比如這個(gè)月可以抵減額100元,沒(méi)有抵,你記起來(lái),下月要交稅時(shí)可以抵100元
84785012
2019 06/03 22:48
從幾月的進(jìn)項(xiàng)稅額開(kāi)始計(jì)算呢?需不需要填在增值稅申報(bào)表里?還是累計(jì)一起填呢?
徐阿富老師
2019 06/03 22:49
你好,4月份開(kāi)始啊,有抵扣再填,學(xué)堂里也要這個(gè)課程,有空可以去看看
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