問題已解決
一般納稅人,開的技術服務的發(fā)票,申報4月增值稅時沒有填寫增值稅附表3,現在怎么辦呢?



你好,你們是差額征稅企業(yè)嘛?
2019 06/04 15:58

84784963 

2019 06/04 16:02
差的征稅是什么意思

84784963 

2019 06/04 16:02
我們開票是開的技術服務費

84784963 

2019 06/04 16:02
是享受了加計抵減10%的

陽老師 

2019 06/04 16:02
你好,你們去稅務備案沒有,簡易計算還是?

84784963 

2019 06/04 16:04
是一般納稅人

84784963 

2019 06/04 16:04
要備案什么

84784963 

2019 06/04 16:04
我們開票是6%

陽老師 

2019 06/04 16:05
你好,差額征稅企業(yè)需要備案后才能進行享受的

84784963 

2019 06/04 16:09
哪種屬于差額征稅呢

陽老師 

2019 06/04 16:10
你好,勞務派遣公司可以實行差額征稅
