問題已解決
老師,以前發(fā)放工資社保都沒有計提?,F(xiàn)在想計提該怎么做呢?



你好,把之前的分錄沖銷,然后做計提,支付分錄就是了
2019 06/05 10:04

84785039 

2019 06/05 10:21
是不是比這個月是發(fā)放上月的。我直接做發(fā)放分錄。然后再做下個月的計提?

鄒老師 

2019 06/05 10:23
你好,把之前沒有計提直接發(fā)放的分錄沖銷,然后按月計提,發(fā)放就是了

84785039 

2019 06/05 10:27
不太懂。具體怎么做分錄?

鄒老師 

2019 06/05 10:32
你好
把之前沒有計提直接發(fā)放的分錄沖銷,借;銀行存款等科目,貸;管理費用等科目
然后計提,借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放,借;應(yīng)付職工薪酬, 貸;銀行存款等科目

84785039 

2019 06/05 10:36
以前是直接做的借:管理費用-工資,貸:銀行存款。不太懂為什么要沖銷。

鄒老師 

2019 06/05 10:43
你好,沒有按計提,支付過程處理,所以就沖銷了

84785039 

2019 06/05 16:50
跨年度了。以前年度都沒有計提。想從今年 1月份開始計提。

鄒老師 

2019 06/05 16:51
你好,跨年了補(bǔ)計提就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,而不能直接通過管理費用核算的

84785039 

2019 06/05 16:53
不補(bǔ)可以嗎。如果補(bǔ)計提太多了。從1月份開始計提。

鄒老師 

2019 06/05 16:57
你好,之前沒計提必須補(bǔ)計提的
