問題已解決
老師我想問一下,我這樣做分錄對不對,1、結轉本年利潤,借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤, 2、提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,利潤分配-應付利潤,貸;利潤分配-未分配利潤,3、分配利潤時 借;分配利潤-應付利潤 貸;銀行存款/現(xiàn)金。 分配利潤時需要分三級科目嗎(分配利潤-應付利潤-**股東)?



1是對的,2,提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,貸;盈余公積,3、分配利潤時 借;分配利潤-應付利潤 貸;應付股利,借,應付股利,貸,銀行存款
2019 06/05 15:07

84784983 

2019 06/05 15:14
老師我有點不太明白,本年利潤是轉入了,分配利潤-未分配利潤中的,提取盈余公積,和應付利潤都不需要經未分配利潤的賬戶嗎?

辜老師 

2019 06/05 15:19
你借方就是利潤分配~未分配利潤,貸,盈余公積

84784983 

2019 06/05 15:27
我剛剛同事又說;要這樣1、借:本年利潤,貸:利潤分配--未分配利潤
,2、借:利潤分配--提取盈余公積
利潤分配--分配利潤
貸:盈余公積
應付股利/應付利潤
3、結轉利潤分配明細賬
借:利潤分配--未分配利潤
貸:利潤分配--提取盈余公積
利潤分配--分配利潤

84784983 

2019 06/05 15:48
老師支付利潤時,是不是借:其他應付款一應付利潤,貨:銀行存款/庫存現(xiàn)

84784983 

2019 06/05 15:55
老師你上面應付股利的科目我沒找到,可以自己添加嗎?

84784983 

2019 06/05 15:56
有了我找到了

辜老師 

2019 06/05 16:00
通過應付股利核算的,未分配利潤明細可以這樣結轉的
