問題已解決
老師 我們是建筑公司然后收到勞務(wù)發(fā)票去預(yù)繳稅款的時候已經(jīng)抵減了,現(xiàn)在填寫增值稅申報表,這個勞務(wù)發(fā)票抵稅的要填在哪里呢



您好,是選擇的簡易計稅的方式才可以抵減勞務(wù)發(fā)票,在12列12欄 和附表三中進(jìn)行填寫
2019 06/05 15:24

84784988 

2019 06/06 11:07
填上沒有反應(yīng)呢。

小黎老師 

2019 06/06 11:08
您好,附表一也要填啊

84784988 

2019 06/06 11:10
附表一哪里填呢

小黎老師 

2019 06/06 11:11
您好,附表一已經(jīng)取數(shù)了呢 在12列12行那里

84784988 

2019 06/06 11:20
但是主表怎么填呢 應(yīng)交稅費還是那么多,沒有減除

小黎老師 

2019 06/06 11:32
您好,你本期可以扣除的金額是多少呢?

小黎老師 

2019 06/06 11:32
你填的不對呢?簡易計稅扣除的金額是 分包的發(fā)票金額 不是你開票的金額

84784988 

2019 06/06 14:43
我們收到勞務(wù)公司開過來的普票含稅是58522918.81
,不含稅金額56818367.77
,增值稅是1704551.07元,可抵減1704551.07.這個數(shù)據(jù)在哪里填寫?;蛘咴谀睦锾顚懯裁磾?shù)據(jù)能抵減增值稅呢

小黎老師 

2019 06/06 15:00
你好,那你方自己開的簡易計稅的發(fā)票金額是多少?

84784988 

2019 06/06 15:17
我們開了60192525.01。

小黎老師 

2019 06/06 15:24
您好,應(yīng)該填寫附表四之后,填寫附表一后,在附表一后面的扣除后的金額應(yīng)該是扣除后的數(shù)據(jù),我看了下你附表一數(shù)據(jù)沒有變動。你退出后再進(jìn)去看下。
