問題已解決
分錄中可以借和貸是同一個科目嗎,比如借:應付帳款,貸“應付帳款



你好,是明細科目入錯了需要調整?
2019 06/10 14:58

84784980 

2019 06/10 15:05
是上個月對方貨款,余額是961600.75,也就是我公司的應付帳款,本月預付了300000元,,本月產生貨款是1096261.65,本月余額是961600.75,,怎么做內帳分錄,

鄒老師 

2019 06/10 15:05
你好,具體是哪一筆業(yè)務如何做分錄?

84784980 

2019 06/10 15:08
也是這個月建的帳,上個月的余額961600.75是錄的期初,

鄒老師 

2019 06/10 15:09
你好,期初是年初數,而不是上個月的期末余額

84784980 

2019 06/10 15:11
但我這個是內帳,只要把每一筆記清楚就行,現在登4月份的帳,我做的分錄有矛盾嗎

鄒老師 

2019 06/10 15:13
你好,你第二筆分錄這樣做其實對賬務方面來說是沒有任何意義的(做了與沒做,都不影響應付賬款數據的)

84784980 

2019 06/10 15:18
但是最后的余額對上了,下個月就以這個月的余額為準了,所以問一下老師有什么好方法嗎

鄒老師 

2019 06/10 15:20
你好,你所指的余額是上個月的余額,而不是年初余額吧?

84784980 

2019 06/10 15:27
是的

鄒老師 

2019 06/10 15:28
你好,那這樣就是正確的,本月期初計算上個月期末數

84784980 

2019 06/10 15:30
有什么好的會計處理方法嗎

鄒老師 

2019 06/10 15:32
你好,你所指的好的處理方法是針對什么事項?

84784980 

2019 06/10 15:38
指分錄,我總感覺我的有點繞了一個彎,很傷腦筋,但又不知道好的方法

鄒老師 

2019 06/10 15:39
你好,你單位是什么情況做的分錄,借方貸方都是應付賬賬款(而且是同一個明細)呢?

84784980 

2019 06/10 15:46
現在是做4月份的,那個余額是3月份的最后數字,等于是我公司應付給對方公司的,我也就是這樣說,同一個科目這樣做有點不合適,但又找不到好辦法,老師你看一下有什么好辦法嗎

鄒老師 

2019 06/10 15:51
你好,你單位是什么情況下要做這個分錄呢?

84784980 

2019 06/10 15:51
核算往來帳款

鄒老師 

2019 06/10 15:52
你好,往來賬款也不需要借方,貸方都是應付賬款,這樣做了分錄與沒有做分錄結果是一樣的,起不到核算作用的

84784980 

2019 06/10 16:05
那要怎樣做才好呢

鄒老師 

2019 06/10 16:11
你好,把后面一筆借方,貸方都是應付賬款的分錄刪除
