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請問我公司為客戶提供軟件開發(fā)服務(wù),其中包含一件外購的硬件(占比不大)。是否可以按混合銷售處理開具6%稅率的增值稅票呢?硬件購入時(shí)13%稅率的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣呢?我公司主要從事軟件開發(fā)服務(wù)



可以按混合銷售處理開具6%稅率的增值稅票,硬件購入時(shí)13%稅率的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2019 06/11 09:36

請問我公司為客戶提供軟件開發(fā)服務(wù),其中包含一件外購的硬件(占比不大)。是否可以按混合銷售處理開具6%稅率的增值稅票呢?硬件購入時(shí)13%稅率的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣呢?我公司主要從事軟件開發(fā)服務(wù)
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