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問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月開的專票已經(jīng)抵扣,這個(gè)月客戶要退貨,應(yīng)該怎么處理呢

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/11 14:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷就是了 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 06/11 14:52
84784954
2019 06/11 14:54
申請(qǐng)開負(fù)數(shù)發(fā)票的流程是什么啊,對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了
鄒老師
2019 06/11 14:57
你好,對(duì)方在開票系統(tǒng)申請(qǐng),稅局審批通過(guò)了就在開票系統(tǒng)錄入通知單號(hào)碼開具就是了
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