問題已解決
老師,請問進項稅與銷項稅抵減,要做分錄嗎? 要做的話,分錄怎樣做?



按下面這個做賬結(jié)轉(zhuǎn)
2019 06/14 10:33

84785028 

2019 06/14 11:03
老師,我的應(yīng)增值稅余額是在借方

84785028 

2019 06/14 11:03
這樣的話我我該怎樣做?

maize老師 

2019 06/14 11:14
你都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就不處理在借方

84785028 

2019 06/14 11:32
一直沒有轉(zhuǎn)出,是進項大于銷

maize老師 

2019 06/14 11:32
都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
