問題已解決
我是一個建筑公司的會計,有個**項目先打了一筆錢用于工程項目材料款,收到這筆款時,我的分錄是:借:銀行存款 貸:其他應付款(**借款) 隨著這個項目又用此筆款用于購買原材料,我的分錄是:借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣做正確嗎?收到該筆材料款發(fā)票時,我又該怎么做分錄呢?謝謝您!



借:原材料
貸:預付賬款
2019 06/14 11:05

84784948 

2019 06/14 11:10
那“其他應付款”不是一直擺著嗎

84784948 

2019 06/14 11:15
這個借款怎么平賬呢

佟老師 

2019 06/14 11:20
你工程結(jié)束給他結(jié)算時就沖掉了
