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我是物業(yè)服務業(yè)會計,想咨詢一下進項稅額加計抵減的分錄怎么做?



您好
實際抵扣的時候寫分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款
2019 06/14 13:45

84785005 

2019 06/14 13:50
那計提的時候呢?

bamboo老師 

2019 06/14 13:56
不需要計提 填附表四就好了

我是物業(yè)服務業(yè)會計,想咨詢一下進項稅額加計抵減的分錄怎么做?
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