問題已解決
建筑公司項目好幾個都是**,**項目的人員的工資都有本公司一般戶支出,沒有申報個稅,以前的會計直接不入帳,導(dǎo)致銀行余額與實際不符,正確的應(yīng)該怎么處理



**也是需要入賬的。
作為代收代付款處理。
2019 06/15 09:16

84785002 

2019 06/15 09:23
老師我可能沒表達(dá)清楚我們是**方,支付了被**項目人員工資這個賬務(wù)如何處理,

陳詩晗老師 

2019 06/15 10:33
你是**方,你支付了有資質(zhì)企業(yè)的人員工資。
那么這部分工資不屬于你企業(yè)的,應(yīng)該是作為往來款項核算

84785002 

2019 06/15 10:48
是,那就是這樣 發(fā)工資 借 xxx公司 貸 銀行 那如果這樣做是不是就就看出來我們有**項目,有稅務(wù)風(fēng)險嗎

陳詩晗老師 

2019 06/15 11:25
稅法上對于**的處理是被**方是自己的工程分包或轉(zhuǎn)包給**方處理。
也就是你給被**方開具發(fā)票作為收入,

84785002 

2019 06/15 11:46
我們沒有開發(fā)票也沒有分包,再有沒有其他辦法處理,比如我做成自己的工資匯算清繳調(diào)整

陳詩晗老師 

2019 06/15 12:31
如果沒有發(fā)票,你只能考慮工資處理,然后代扣個稅
