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實(shí)務(wù)
問題已解決
5月份的費(fèi)用里面支出了一部分房租,我做手工利潤(rùn)表的時(shí)候,是按支付的金額來(lái)核算,還是按沒有應(yīng)攤的金額來(lái)核算呢?后面是每月應(yīng)攤的



您好
您單位是按收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制核算
2019 06/16 16:05

84784974 

2019 06/16 16:08
正常是按收付實(shí)現(xiàn)制核算的

84784974 

2019 06/16 16:09
但是因?yàn)榉孔馐且疵吭聰備N,所以就不太懂

bamboo老師 

2019 06/16 16:12
如果是首付實(shí)現(xiàn)制的話 這么處理正確的
權(quán)責(zé)發(fā)生制才需要分?jǐn)?/div>

84784974 

2019 06/16 16:13
就是做手工利潤(rùn)表算費(fèi)用的時(shí)候房租是平均到每個(gè)月的

bamboo老師 

2019 06/16 16:15
根據(jù)您單位采用的核算方法來(lái)做 如果是權(quán)責(zé)發(fā)生制 房租是平均到每個(gè)月的

84784974 

2019 06/16 16:15
老師,那我現(xiàn)在就按分?jǐn)偟膩?lái)做嗎?

bamboo老師 

2019 06/16 16:17
如果您單位是權(quán)責(zé)發(fā)生制核算 就要按分?jǐn)偟膩?lái)做利潤(rùn)表
您要看單位是不是權(quán)責(zé)發(fā)生制

84784974 

2019 06/16 16:18
按收付實(shí)現(xiàn)制核算的,要怎么做呢?

bamboo老師 

2019 06/16 16:19
按收付實(shí)現(xiàn)制核算的 不用分?jǐn)?直接減少當(dāng)期損益
收付實(shí)現(xiàn)制亦稱“收付實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)”或“現(xiàn)收現(xiàn)付制”。是“權(quán)責(zé)發(fā)生制”的對(duì)稱。在會(huì)計(jì)核算中,是以款項(xiàng)是否已經(jīng)收到或付出作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),來(lái)確定本期收益和費(fèi)用的一種方法。凡在本期內(nèi)實(shí)際收到或付出的一切款項(xiàng),無(wú)論其發(fā)生時(shí)間早晚或是否應(yīng)該由本期承擔(dān),均作為本期的收益和費(fèi)用處理。如:本期支付而由后期受益費(fèi)用,一律由本期核銷進(jìn)入本期成本,不再分?jǐn)?。采用這種方法,優(yōu)點(diǎn)是期末無(wú)需對(duì)本期的收益和費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,核算手續(xù)比較簡(jiǎn)單但不能正確地反映各期的成本和盈虧情況。


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