問題已解決
公司為一般納稅人,5月份開了150萬的銷項發(fā)票,在六月要交增值稅123853.21元,但是我們之前有留底7萬多,5月收到進項票又抵扣了4萬多。在六月報稅稅款抵扣完不夠我們又交了5376.96元的增值稅,我怎么做分錄



您好
5月份
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5376.96
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 5376.96
6月份
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 5376.96
貸:銀行存款 5376.96
2019 06/17 16:19
