問題已解決
老師,請問應(yīng)交增值稅科目余額月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要先把進項、銷項余額轉(zhuǎn)出嗎?



月末未結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,年底12月末可以一次性結(jié)轉(zhuǎn),進項稅與銷項稅余額都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019 06/18 13:38

84785043 

2019 06/18 13:40
老師,麻煩寫下會計分錄哈,謝謝

江老師 

2019 06/18 13:53
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
