問題已解決
請問暫估入庫的材料被領用了怎么做賬務處理及后續(xù)賬務處理



你好,暫估入庫的材料被領用了,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2019 06/19 16:07

84785002 

2019 06/19 16:09
老師暫估入賬的原材料發(fā)票還沒來就被領用了

鄒老師 

2019 06/19 16:11
你好,在領用之前做一筆材料暫估入庫分錄就是了
借;原材料 貸;應付賬款-暫估

84785002 

2019 06/19 16:12
那領用的時候怎么做,領用的時候發(fā)票還沒來

鄒老師 

2019 06/19 16:12
你好,領用做這個分錄,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料

84785002 

2019 06/19 16:14
用暫估值領用么?那發(fā)票來了這個領用的會計分錄還需要沖紅重新做么

鄒老師 

2019 06/19 16:14
你好,根據(jù)實際領用情況做領用分錄
領用的金額沒有錯誤就不需要紅沖的,只需要沖銷材料暫估入庫分錄就是了

84785002 

2019 06/19 16:16
但如果暫估入庫與發(fā)票上單價不一致,那么領用時肯定也不對了呀

鄒老師 

2019 06/19 16:17
你好,領用的金額不對,就需要根據(jù)發(fā)票情況做補領用分錄,或者沖銷多領用分錄

84785002 

2019 06/19 16:33
那老師這個做的時候就沒有附件了吧?

鄒老師 

2019 06/19 16:38
你好,你是指哪個分錄沒有附件?

84785002 

2019 06/19 16:54
領用時

鄒老師 

2019 06/19 17:09
你好,領用的附件就是領料單啊
