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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師如果是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資怎么做分錄呢謝謝老師



你好,你是要發(fā)工資嗎?做發(fā)工資的分錄?
2019 06/19 21:34

84784960 

2019 06/19 21:38

84784960 

2019 06/19 21:39
老師如果分配改成結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢

蝴蝶老師 

2019 06/19 21:50
你好,剩下的15000是管理人員的嗎

84784960 

2019 06/19 21:51
嗯嗯

蝴蝶老師 

2019 06/19 21:51
借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品人工 20000貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本乙產(chǎn)品人工15000貸應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用15000貸應(yīng)付職工薪酬

84784960 

2019 06/19 21:56
老師結(jié)轉(zhuǎn)本月完工入庫的產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,其中甲產(chǎn)品負(fù)擔(dān)21200,乙產(chǎn)品負(fù)擔(dān)12900怎么做分錄呢?

蝴蝶老師 

2019 06/19 22:00
借庫存商品甲21200貸生產(chǎn)成本借庫存商品乙12900貸生產(chǎn)成本
