問題已解決
公司買的大豆油,作為員工福利怎么做會計分錄



你好
借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019 06/21 10:12

84785040 

2019 06/21 10:14
專票如何處理

鄒老師 

2019 06/21 10:18
你好,這個是不可以抵扣,按普通發(fā)票入賬就是了

84785040 

2019 06/21 10:28
借 管理費用
應交稅費―進
貸 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
管理費用
貸 銀行存款
應交稅費―進項稅轉(zhuǎn)出
您好老師,可以這樣處理么

鄒老師 

2019 06/21 10:31
你好,如果你認證抵扣了,就需要轉(zhuǎn)出的,也是可以的
